Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały 2005 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXX/212/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2005 rok - 2005 rok, menu 1121, artykuł 2494 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2005 rok

Uchwała Nr XXX/212/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2005 rok

Uchwała Nr XXX/212/2005

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2005 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Dochody budżetu miasta wynoszą 25.180.100 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.395.268 zł.

§ 3.

1. Wydatki budżetu miasta, po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1, wynoszą 29.530.391 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.395.268 zł.

§ 4.

1. Kwotę 1.981.669 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.350.291 zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i obligacje komunalne.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Zenon Wojda



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXX/212/2005

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2005 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

WYDATKI

76.514

76.514

750

Administracja publiczna

9.000

9.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9.000

9.000

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.000

6.000

75404

Komendy wojewódzkie Policji

6.000

6.000

2950

Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych

6.000

3000

Wpłaty od jednostek na fundusz celowy

6.000

801

Oświata i wychowanie

61.514

61.514

80101

Szkoły podstawowe

61.514

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.384

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.294

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.136

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.700

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

61.514

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.384

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.294

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.136

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.700

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków w działach 754 i 801 wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750, rozdz. 75023 uzupełnia się plan wydatków na zakup usług internetowych o kwotę 9.000 zł poprzez przeniesienie z § 4300.

Metryka

sporządzono
2005-06-23 przez Zenon Wojda
udostępniono
2005-06-23 02:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-03-31 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
97
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.