Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2006 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok - 2006 rok, menu 1119, artykuł 2286 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006 rok

Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok

Zarządzenie Nr 15/2006

Burmistrza Przasnysza

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2006 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 32.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, które po zmianach wyniosą 30.804.891 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, po zmianach wprowadzonychzałącznikiem nr 2, wynoszą 4.956.637 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 32.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 33.171.005 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2, wynoszą 4.956.637 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

/-/Waldemar Trochimiuk


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2006

Burmistrza Przasnysza

z dnia 20 grudnia 2006 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2006rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

DOCHODY

32.300

852

Pomoc społeczna

32.300

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16.300

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

16.300

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.000

85295

Pozostała działalność

6.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.000

WYDATKI

54.253

21.953

750

Administracja publiczna

18.298

18.298

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10.000

10.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.000

4260

Zakup energii

2.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8.298

8.298

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.298

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.298

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

112

112

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

112

112

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

97

4120

Składki na Fundusz Pracy

15

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

112

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

94

94

75414

Obrona cywilna

94

94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94

4300

Zakup usług pozostałych

94

852

Pomoc społeczna

35.749

3.449

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

681

681

3110

Świadczenia społeczne

681

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

681

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16.300

3110

Świadczenia społeczne

16.300

85219

Ośrodki pomocy społecznej

12.768

2.768

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

4120

Składki na Fundusz Pracy

636

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

417

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.431

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200

4270

Zakup usług remontowych

1.268

4300

Zakup usług pozostałych

1.300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

284

85295

Pozostała działalność

6.000

3110

Świadczenia społeczne

6.000

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 32.300 zł.

Dochody

W dziale 852 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o następujące kwoty:

- w rozdz. 85214 o kwotę 16.300 zł,

- w rozdz. 85219 o kwotę 10.000 zł,

- w rozdz. 85295 o kwotę 6.000 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2006 z dnia 30.11.2006 r.

Wydatki

W dziale 750, rozdz. 75023 uzyskane oszczędności w §§ 4110, 4260 i 4270 w wysokości 10.000 zł przenosi się na zakup usług pozostałych. W rozdz. 75075 uzyskane oszczędności w §§ 4170 i 4210 w wysokości 8.298 zł przenosi się na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych.

W dziale 751, rozdz.75101 uzyskane oszczędności w §§ 4110 i 4120 w wysokości 112 zł przenosi się na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych - zadania zlecone.

W dziale 754, rozdz. 75414 uzyskane oszczędności w § 4300 w wysokości 94 zł przenosi się na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

W dziale 852, rozdz. 85212 uzyskane oszczędności w § 4110 w wysokości 681 zł przenosi się na uzupełnienie planu na wypłatę świadczeń - zadania zlecone. W rozdz. 85214, 8521985295 wprowadza się zmiany zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. Ponadto w rozdz. 85219 uzyskane oszczędności w §§ 4240, 4270 i 4300 w wysokości 2.768 zł przenosi się na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 15/2006

Burmistrza Przasnysza

z dnia 20 grudnia 2006 r.

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2006rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

WYDATKI

887

887

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

112

112

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

112

112

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

97

4120

Składki na Fundusz Pracy

15

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

112

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

94

94

75414

Obrona cywilna

94

94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94

4300

Zakup usług pozostałych

94

852

Pomoc społeczna

681

681

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

681

681

3110

Świadczenia społeczne

681

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

681

Metryka

sporządzono
2006-12-20 przez Waldemar Trochimiuk
udostępniono
2006-12-20 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-03-27 12:30 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
118
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.