Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały 2010 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XLVII/311/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok - 2010 rok, menu 1069, artykuł 2235 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/311/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/311/2010

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 258.356,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 40.755.887,19 zł, w tym:

- dochody bieżące - 38.327.476,85 zł,

- dochody majątkowe - 2.428.410,34 zł.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.611.196,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 44.260.831,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 33.276.879,37 zł,

- wydatki majątkowe - 10.983.951,82 zł.

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.352.840,00 zł, tj. do kwoty 3.504.944,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.800.520,00 zł, z następujących tytułów:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 4.300.000,00 zł,

b) z kredytu z BOŚ w Warszawie w kwocie 260.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240.520,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.295.576,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 90.576,00 zł,

b) spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 205.000,00 zł,

c) wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.

2. Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.

§ 6.

W uchwale Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się § 7 oraz załącznik nr 8.

2. Wyodrębnia się:

a) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 7.

Wprowadza się zmiany w rachunkach dochodów własnych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącymi nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Dołącza się do uchwały prognozę długu miasta i spłat na rok 2010 i lata następne.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 r.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Zbigniew Sztuc


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVII/311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dochody

264.556,57

6.200,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

75414

Obrona cywilna

500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500,00

852

Pomoc społeczna

152.600,00

5.700,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5.700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.000,00

85216

Zasiłki stałe

9.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.000,00

85295

Pozostała działalność

106.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

106.000,00

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

111.956,57

90002

Gospodarka odpadami

100.000,00

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

100.000,00

90095

Pozostała działalność

11.956,57

0690

Wpływy z różnych opłat

10.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.956,57

Wydatki

2.670.596,57

59.400,00

600

Transport i łączność

498.840,00

1.500,00

60016

Drogi publiczne gminne

498.840,00

1.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500,00

4270

Zakup usług remontowych

1.500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **

497.340,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

375.500,00

70095

Pozostała działalność

375.500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **

375.500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

75414

Obrona cywilna

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

801

Oświata i wychowanie

50.300,00

15.300,00

80101

Szkoły podstawowe

500,00

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

80104

Przedszkola

14.800,00

14.800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

14.800,00

80130

Szkoły zawodowe

35.000,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35.000,00

852

Pomoc społeczna

152.000,00

5.100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30.000,00

3110

Świadczenia społeczne

29.546,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

454,00

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5.100,00

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

5.100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7.000,00

3110

Świadczenia społeczne

7.000,00

85216

Zasiłki stałe

9.000,00

3110

Świadczenia społeczne

9.000,00

85295

Pozostała działalność

106.000,00

3110

Świadczenia społeczne

106.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.556.956,57

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.415.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **

1.415.000,00

90002

Gospodarka odpadami

100.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

100.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **

30.000,00

90095

Pozostała działalność

11.956,57

4300

Zakup usług pozostałych

11.956,57

926

Kultura fizyczna i sport

37.000,00

37.000,00

92601

Obiekty sportowe

20.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

37.000,00

17.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

17.000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

37.000,00

* dochody majątkowe

** wydatki majątkowe

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 258.356,57 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2.611.196,57zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o 2.369.640,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.352.840,00 zł. Zwiększa się przychody budżetowe o 2.300.520,00 zł, w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 1.800.000,00 zł,

- kredyt z BOŚ w wysokości 260.000,00 zł,

- wolne środki w wysokości 240.520,00 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 52.320,00 zł.

Dochody

W dziale 754, rozdz. 75414 oraz w dziale 852, rozdz. 85212, 85213, 85214 i 85216 wprowadza się zmiany, zgodnie z informacją nr FIN.I.301/3011/12/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej. W rozdz. 85295 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 4/2010 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 900, rozdz. 90002 wprowadza się dotację w wysokości 100.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo - cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Przasnysza". W rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 11.956,57 zł wynikającą z rozliczenia zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki

W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 497.340,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu" o 447.340,00 zł,

- na realizację zadania pod nazwą „ Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej" o 50.000,00 zł.

oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z wydatków na remonty ulic na wynagrodzenia bezosobowe - na opracowanie projektu likwidacji studni.

W dziale 700, rozdz.70095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 375.500,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej". Zadanie zostanie dofinansowane kredytem preferencyjnym z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 260.000,00 zł.

W dziale 754, rozdz. 75414 zmniejsza się plan wydatków zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.800,00 zł na zakup kuchni gazowych w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2. W rozdz. 80101 przenosi się kwotę 500,00 zł z wydatków planowanych na zakup wyposażenia na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz. 80130 wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 35.000,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012" zlokalizowanych przy ul. Sadowej.

W dziale 852, rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.415.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej" o 1.295.000,00 zł,

- na realizację zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul Rowerowej" o 120.000,00 zł.

W rozdz. 90002 wprowadza się plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo - cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Przasnysza". W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oświetlenia ulicznego"

W rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 11.956,57 zł pochodzącą z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska, na konserwację jazu i na konserwację rzeki.

W dziale 926, rozdz. 92604 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł, na zakup maszyn do renowacji boiska, poprzez przeniesienie przewidywanych oszczędności w rozdz. 92601 i 92604. Ponadto, w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w rozdz. 92601, z zadania pn. „Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim" wyodrębnia się zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim" oraz przenosi się kwotę 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

2011 r.

2012 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2010

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty, pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu

2007-2015

6.200.000

2.000.000

2.000.000

0

A.

B.

C.

D. 350.000

0

700.000

700.000

Urząd

Miasta

2.

600

60016

6050

Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej

2008-2013

1.550.000

950.000

950.000

0

A.

B.

C.

D.

0

300.000

300.000

Urząd

Miasta

3.

600

60016

6050

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

2007-2015

1.600.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

200.000

200.000

Urząd

Miasta

4.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika

2008-2015

1.600.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.

0

300.000

200.000

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.

600

60016

6050

Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego -

budowa Al. Jana Pawła II i przebudowa Al. Wojska Polskiego**

2007 - 2010

5.852.288

553.597

553.597

0

A.

B.

C.

D. 4.617.446

0

0

0

Urząd

Miasta

6.

600

60016

6050

Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu

2008-2015

1.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 20.000

0

20.000

20.000

Urząd

Miasta

7.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta

2008-2015

2.300.000

300.000

300.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

200.000

200.000

Urząd

Miasta

8.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta

2008- 2010

130.000

50.000

50.000

0

A.

B.

C.

D. 50.000

0

0

0

Urząd

Miasta

9.

600

60016

6050

Place zabaw i parkingi

2008-2012

600.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 50.000

0

50.000

50.000

Urząd

Miasta

10.

600

60016

6050

Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej

2009-2011

250.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 30.000

0

220.000

0

Urząd

Miasta

11.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Kolejowej*

2008 - 2011

3.879.200

40.650

40.650

A.

B.

C.

D. 757.350

0

2.990.066

w tym:

- środki własne:

527.629,17

- środki do pozyskania:

2.462.436,83

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Pukiańca i przebudowa ulicy Sosnowej

2009-2011

2.450.000

10.000

10.000

A.

B.

C.

D.

0

2.422.300

0

Urząd

Miasta

13.

630

63095

6050

Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych

2009-2013

3.500.000

0

0

A.

B.

C.

D. 1.040.000

0

1.400.000

1.000.000

Urząd

Miasta

14.

700

70095

6050

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi
2007-2012

6.050.000

100.000

100.000

A.

B.

C.

D. 1.400.000

0

1.728.000

1.500.000

Urząd

Miasta

15.

750

75095

6050

ENTER. Rozwój

E-@dministracji w

Przasnyszu

2008-2010

552.700

64.632

64.632

0

A.

B.

C.

D. 469.768

0

0

0

Urząd

Miasta

16.

750

75095

6050

Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego

na płycie rynku ***

2007-2011

10.041.758,26

2.049.600,48

2.049.600,48

0

A.

B.

C.

D.5.873.183,08

0

1.939.634,70

w tym:

- środki własne:

450.577,14,

- środki do pozyskania:

1.489.057,56

0

Urząd

Miasta

17.

750

75095

6050

Rewaloryzacja budynku Ratusza ( etap II )

2007 - 2011

1.000.000

200.000

200.000

A

B.

C.

D. 600.000

0

160.000

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18.

801

80101

6050

Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu

2009-2013

6.000.000

100.000

100.000

A.

B.

C.

D.

0

2.000.000

2.000.000

Urząd

Miasta

19.

801

80110

6050

Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu

2009-2013

6.000.000

100.000

100.000

A.

B.

C.

D.

0

2.000.000

2.000.000

Urząd

Miasta

20.

900

90001

6050

Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu

2008-2015

6.499.000

50.000

50.000

0

A.

B.

C.

D.

0

100.000

100.000

Urząd

Miasta

21.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej

2009 - 2010

1.750.000

1.514.000

1514.000

A.

B.

C.

D.

0

0

0

Urząd

Miasta

22.

900

90002

6650

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych)

2009-2012

1.048.226

177.040

177.040

0

A.

B.

C. D.

0

390.800

180.000

Urząd

Miasta

23.

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2007-2015

950.000

130.000

130.000

0

A.

B.

C.

D.

0

100.000

100.000

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24

926

92601

6050

Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim

2007-2012

1.057.906

0

0

0

A.

B.

C.

D.

0

100.000

100.000

Urząd

Miasta

24a

926

92601

6050

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim

2009 - 2010

742.094

50.000

50.000

0

A.

B.

C.

D. 675.014

0

0

0

Urząd

Miasta

25.

926

92601

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych

2011 - 2012

1.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.

0

500.000

500.000

Urząd

Miasta

26.

720

72095

6050

Przasnyskie okno na świat, szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

2009-2010

364.100

0

0

0

A.

B.

C.

D. 344.100

0

0

0

Urząd

Miasta

27.

900

90095

6050

Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej

2009-2010****

9.286.000

1.392.410,34

1.392.410,34

0

A.

B.

C.

D.7.882.609,66

0

0

0

Urząd

Miasta

28.

600

60016

6050

Rozbudowa ul. Dąbrowskiego

2009-2010

270.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 265.000

0

0

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

29.

900

90002

6050

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

2009-2011

300.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

100.000

0

Urząd

Miasta

30.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rowerowej

2009-2010

280.000

180.000

180.000

0

A.

B.

C.

D.

0

0

0

Urząd

Miasta

31.

600

60016

6050

Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic

2007-2012

760.000

160.000

160.000

0

A.

B.

C.

D.

0

150.000

150.000

Urząd

Miasta

32.

801

80101

6050

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej

Nr 2 w Przasnyszu

2009-2010

325.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 269.892

0

0

0

Urząd

Miasta

33.

801

80101

6050

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu

2009-2010

1.000.000

95.000

95.000

0

A.

B.

C.

D. 900.000

0

0

0

Urząd

Miasta

34.

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2010 - 2012

14.670

11.367

11.367

0

A.

B.

C.

D.

0

3.303

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

35

750

75095

6639

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2010 - 2012

34.905

20.355

20.355

0

A.

B.

C.

D.

0

8.730

5.820

Urząd

Miasta

RAZEM

86.237.647,26

10.398.651,82

10.398.651,82

A.

B.

C.

D. 25894362,74

0

18.082.833,70

9.305.820

-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł"

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 25.894.362,74 zł.

* - w 2008 i 2009 roku na „Rozbudowę ulicy Kolejowej" wydano 91.134 zł, w tym: w 2008 r. - 31.354 zł, w 2009 r.- 59.780 zł

** - w 2007 i 2008 roku wydatkowano kwotę 271.873 zł, w tym: w 2007 r.- 104.493 zł, w 2008 r. - 167.380 zł,

*** - w 2007 r, 2008r. i w 2009 r. wydatkowano kwotę 179.340 zł, w tym: w 2007 r. - 18.300 zł, w 2008 r. - 118.340 zł, w 2009 r. - 42.700 zł

**** - w 2009 r. wydatkowano kwotę 10.980 zł

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr XLVII/311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego (zakupu inwestycyjnego)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2010

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.

600

60016

6050

Przebudowa ul. Inżynierskiej

2010 r.

250.000

10.000

10.000

A.

B.

C.

D. 240.000

0

Urząd

Miasta

2

700

70095

6050

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej

2010r.

375.500

375.500

115.500

260.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

II.

ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.

700

70005

6060

Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń

400.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D. 300.000

0

Urząd

Miasta

2.

750

75023

6060

Zakup komputera dla Urzędu

Miasta

4.000

4.000

4.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

801

80101

6060

Zakup komputerów do klasopracowni - Szkoła Podstawowa

Nr 2

20.000

20.000

20.000

A.

B.

C.

D.

0

Szkoła Podstawowa Nr 2

4.

801

80110

6060

Zakup tablicy interaktywnej oraz dwóch komputerów - Publiczne Gimnazjum

20.000

20.000

20.000

A.

B.

C.

D.

0

Gimnazjum

Publiczne

5.

851

85154

6060

Zakup komputera -Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.000

4.000

4.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

6.

801

80104

6060

Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 1

7.400

7.400

7.400

A.

B.

C.

D.

0

Przedszkole

Nr 1

7.

801

80104

6060

Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 2

7.400

7.400

7.400

A.

B.

C.

D.

0

Przedszkole

Nr 2

8.

926

92604

6060

Zakup maszyn do renowacji boiska

37.000

37.000

37.000

A.

B.

C.

D.

0

OSiR

RAZEM I+ II

1.125.300

585.300

325.300

260.000

A.

B.

C.

D. 540.000

0

-

D - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 540.000 zł.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów własnych jednostek w 2010 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Plan przed

zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po

zmianie

I. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80148

1.

Stan środków na początek roku

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.

Przychody, w tym:

§ 0830 - wpływy z usług

§ 0920 - pozostałe odsetki

118.839,00

115.839,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.839,00

115.839,00

3.000,00

Suma 1 + 2

168.839,00

0,00

0,00

168.839,00

3.

Wydatki, w tym:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- §4220 - zakup środków żywności

- §4300 - zakup usług pozostałych

- §6060 - zakupy inwestycyjne

168.839,00

15.839,00

150.000,00

3.000,00

0,00

14.306,00

0,00

0,00

0,00

14.306,00

14.306,00

14.306,00

0,00

0,00

0,00

168.839,00

1.533,00

150.000,00

3.000,00

14.306,00

4.

Stan środków na koniec roku

0,00

0

0

0,00

Suma 3 + 4

168.839,00

14.306,00

14.306,00

168.839,00

II. Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80148

1.

Stan środków na początek roku

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

2.

Przychody, w tym:

- §0830 - wpływy z usług

- § 0920 - pozostałe odsetki

116.400,00

113.400,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.400,00

113.400,00

3.000,00

Suma 1 + 2

146.400,00

0,00

0,00

146.400,00

3.

Wydatki, w tym:

-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

-§ 4220 -zakup środków żywności

-§ 4300 -zakup usług pozostałych

- §6060 -zakupy inwestycyjne

146.400,00

15.000,00

125.740,00

5.660,00

0,00

4.158,00

0,00

0,00

0,00

4.158,00

4.158,00

4.158,00

0,00

0,00

0,00

146.400,00

10.842,00

125.000,00

5.660,00

4.158,00

4.

Stan środków na koniec roku

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma 3 + 4

146.400,00

4.158,00

4.158,00

146.400,00

III. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu - rozdz. 92604

1.

Stan środków na początek roku

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

2.

Przychody, w tym:

- §0830 - wpływy z usług

- § 0920 - pozostałe odsetki

26.000,00

25.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

25.000,00

1.000,00

Suma 1 + 2

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

3.

Wydatki, w tym:

-§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

-§ 4300 - zakup usług pozostałych

-§ 6060 - zakupy inwestycyjne

66.000,00

40.000,00

26.000,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

52.000,00

52.000,00

36.000,00

16.000,00

0,00

66.000,00

4.000,00

10.000,00

52.000,00

4.

Stan środków na koniec roku

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma 3 + 4

66.000,00

52.000,00

52.000,00

66.000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVII/311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Plan dochodów (dotacji celowych) związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok - po zmianach

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

na 2010 r.

750

Administracja publiczna

131.435,00

75011

Urzędy wojewódzkie

131.435,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

131.435,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.700,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2.700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00

75414

Obrona cywilna

1.200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

1.200,00

852

Pomoc społeczna

5.531.300,00

85203

Ośrodki wsparcia

230.300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

230.300,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.233.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

5.233.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

5.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

63.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

63.000,00

Razem

5.666.635,00


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII /311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok - po zmianach

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

na 2010 r.

750

Administracja publiczna

131.435,00

75011

Urzędy wojewódzkie

131.435,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

111.812,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.884,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.739,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.700,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

347,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

56,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.297,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00

75414

Obrona cywilna

1.200,00

4270

Zakup usług remontowych

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

852

Pomoc społeczna

5.531.300,00

85203

Ośrodki wsparcia

230.300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

157.200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.920,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.580,00

4260

Zakup energii

9.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4430

Różne opłaty i składki

1.200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.233.000,00

3110

Świadczenia społeczne

5.026.146,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88.000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.954,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75.000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.315,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.000,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8.100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.085,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.800,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.200,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5.000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

63.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49.800,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

660,00

Razem

5.666.635,00


Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLVII /311/2010

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 marca 2010 r.


Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu miasta

podmiotom należącym i nie należącym do sektora

finansów publicznych - po zmianach

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Jednostki sektora

finansów publicznych

Nazwa jednostki

1.

150

15011

6639

Województwo Mazowieckie

0

0

11.367

2.

750

75095

6639

Województwo Mazowieckie

0

0

20.355

3.

801

80110

2320

Powiat Przasnyski

0

0

111.218

4.

921

92109

2480

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

555.000

0

0

5.

921

92116

2480

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

430.000

0

0

6

801

80130

2320

Powiat Przasnyski

0

0

35.000

Razem jednostki sektora finansów publicznych

985.000

0

177.940

II.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

1.

801

80104

2540

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Makowska 78 na 129 dzieci

643.915

0

0

2.

801

80104

2540

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 na 18 dzieci

89.849

0

0

3.

801

80104

2540

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu
ul. Zaciszna na 43 dzieci

214.638

0

0

4.

801

80104

2540

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b na 76 dzieci

379.361

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

801

80104

2540

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 na 18 dzieci

89.849

0

0

6.

801

80110

2540

Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul Św. Wojciecha 1 na 31 uczniów

141.434

0

0

7.

921

92195

2810

„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"

0

0

15.000

8.

921

92195

2820

„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"

0

0

35.000

9.

926

92695

2820

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"

0

0

80.000

Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.559.046

0

130.000

OGÓŁEM I + II

2.544.046

0

307.940

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Metryka

sporządzono
2010-03-25 przez Zbigniew Sztuc
udostępniono
2010-03-25 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-01-31 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
96
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.