UCHWAŁA Nr XLVII/311/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XLVII/311/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 258.356,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 40.755.887,19 zł, w tym:
- dochody bieżące - 38.327.476,85 zł,
- dochody majątkowe - 2.428.410,34 zł.
§ 3.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.611.196,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 44.260.831,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 33.276.879,37 zł,
- wydatki majątkowe - 10.983.951,82 zł.
§ 4.
1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.352.840,00 zł, tj. do kwoty 3.504.944,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.800.520,00 zł, z następujących tytułów:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 4.300.000,00 zł,
b) z kredytu z BOŚ w Warszawie w kwocie 260.000,00 zł,
c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240.520,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.295.576,00 zł z przeznaczeniem na:
a) spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 90.576,00 zł,
b) spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 205.000,00 zł,
c) wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł.
§ 5.
1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.
2. Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.
§ 6.
W uchwale Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się § 7 oraz załącznik nr 8.
2. Wyodrębnia się:
a) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7.
Wprowadza się zmiany w rachunkach dochodów własnych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 8.
Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącymi nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9.
Dołącza się do uchwały prognozę długu miasta i spłat na rok 2010 i lata następne.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 11.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 r.
2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|
|
| Dochody | 264.556,57 | 6.200,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 500,00 |
| 75414 | Obrona cywilna |
| 500,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 500,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 152.600,00 | 5.700,00 |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30.000,00 |
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30.000,00 |
|
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600,00 |
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| 5.700,00 |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.000,00 |
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7.000,00 |
|
85216 | Zasiłki stałe | 9.000,00 |
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9.000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 106.000,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 106.000,00 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111.956,57 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 100.000,00 |
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 100.000,00 |
|
90095 | Pozostała działalność | 11.956,57 |
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.956,57 |
|
|
|
| Wydatki | 2.670.596,57 | 59.400,00 |
600 | Transport i łączność | 498.840,00 | 1.500,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 498.840,00 | 1.500,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 |
| |
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 1.500,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 497.340,00 |
| |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 375.500,00 |
| |
| 70095 | Pozostała działalność | 375.500,00 |
| |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 375.500,00 |
| |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 500,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 500,00 | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 50.300,00 | 15.300,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 14.800,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | 14.800,00 |
| |
| 80130 |
| Szkoły zawodowe | 35.000,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35.000,00 |
| |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 152.000,00 | 5.100,00 |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30.000,00 | |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 29.546,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 454,00 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| 5.100,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 5.100,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.000,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7.000,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 9.000,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9.000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 106.000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 106.000,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.556.956,57 |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.415.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 1.415.000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 100.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 30.000,00 |
| |
| 90095 | Pozostała działalność | 11.956,57 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.956,57 |
|
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 20.000,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 10.000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 10.000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 37.000,00 | 17.000,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 17.000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | 37.000,00 |
|
* dochody majątkowe
** wydatki majątkowe
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 258.356,57 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2.611.196,57zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o 2.369.640,00 zł.
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.352.840,00 zł. Zwiększa się przychody budżetowe o 2.300.520,00 zł, w tym:
- przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 1.800.000,00 zł,
- kredyt z BOŚ w wysokości 260.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 240.520,00 zł.
Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 52.320,00 zł.
Dochody
W dziale 754, rozdz. 75414 oraz w dziale 852, rozdz. 85212, 85213, 85214 i 85216 wprowadza się zmiany, zgodnie z informacją nr FIN.I.301/3011/12/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej. W rozdz. 85295 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 4/2010 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
W dziale 900, rozdz. 90002 wprowadza się dotację w wysokości 100.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo - cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Przasnysza". W rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 11.956,57 zł wynikającą z rozliczenia zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wydatki
W dziale 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 497.340,00 zł, w tym:
- na realizację zadania pod nazwą „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu" o 447.340,00 zł,
- na realizację zadania pod nazwą „ Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej" o 50.000,00 zł.
oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z wydatków na remonty ulic na wynagrodzenia bezosobowe - na opracowanie projektu likwidacji studni.
W dziale 700, rozdz.70095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 375.500,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej". Zadanie zostanie dofinansowane kredytem preferencyjnym z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 260.000,00 zł.
W dziale 754, rozdz. 75414 zmniejsza się plan wydatków zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W dziale 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.800,00 zł na zakup kuchni gazowych w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2. W rozdz. 80101 przenosi się kwotę 500,00 zł z wydatków planowanych na zakup wyposażenia na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz. 80130 wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 35.000,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012" zlokalizowanych przy ul. Sadowej.
W dziale 852, rozdz. 85212, 85213, 85214, 85216 i 85295 wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.415.000,00 zł, w tym:
- na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej" o 1.295.000,00 zł,
- na realizację zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul Rowerowej" o 120.000,00 zł.
W rozdz. 90002 wprowadza się plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo - cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Przasnysza". W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oświetlenia ulicznego"
W rozdz. 90095 wprowadza się kwotę 11.956,57 zł pochodzącą z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska, na konserwację jazu i na konserwację rzeki.
W dziale 926, rozdz. 92604 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł, na zakup maszyn do renowacji boiska, poprzez przeniesienie przewidywanych oszczędności w rozdz. 92601 i 92604. Ponadto, w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w rozdz. 92601, z zadania pn. „Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim" wyodrębnia się zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim" oraz przenosi się kwotę 50.000,00 zł.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty, pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | A. B. C. D. 350.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.550.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
4. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5. | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - budowa Al. Jana Pawła II i przebudowa Al. Wojska Polskiego** 2007 - 2010 | 5.852.288 | 553.597 | 553.597 | 0 | A. B. C. D. 4.617.446 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2015 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2010 | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
10. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2011 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 30.000 | 0 | 220.000 | 0 | Urząd Miasta |
11. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej* 2008 - 2011 | 3.879.200 | 40.650 | 40.650 |
| A. B. C. D. 757.350 | 0 | 2.990.066 w tym: - środki własne: 527.629,17 - środki do pozyskania: 2.462.436,83 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca i przebudowa ulicy Sosnowej 2009-2011 | 2.450.000 | 10.000 | 10.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.422.300 | 0 | Urząd Miasta |
13. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009-2013 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| A. B. C. D. 1.040.000 | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | Urząd Miasta |
14. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 100.000 | 100.000 |
| A. B. C. D. 1.400.000 | 0 | 1.728.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
15. | 750 | 75095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2010 | 552.700 | 64.632 | 64.632 | 0 | A. B. C. D. 469.768 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
16. | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku *** 2007-2011 | 10.041.758,26 | 2.049.600,48 | 2.049.600,48 | 0 | A. B. C. D.5.873.183,08 | 0 | 1.939.634,70 w tym: - środki własne: 450.577,14, - środki do pozyskania: 1.489.057,56 | 0 | Urząd Miasta |
17. | 750 | 75095 |
6050
| Rewaloryzacja budynku Ratusza ( etap II ) 2007 - 2011 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| A B. C. D. 600.000 | 0 | 160.000 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009-2013 | 6.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | Urząd Miasta |
19. | 801 | 80110 | 6050 | Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu 2009-2013 | 6.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | Urząd Miasta |
20. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2015 | 6.499.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
21. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej 2009 - 2010 | 1.750.000 | 1.514.000 | 1514.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
22. | 900 | 90002 | 6650 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) 2009-2012 | 1.048.226 | 177.040 | 177.040 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 390.800 | 180.000 | Urząd Miasta |
23. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
24 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2012 | 1.057.906 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
24a | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim 2009 - 2010 | 742.094 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. 675.014 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
25. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2011 - 2012 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
26. | 720 | 72095 | 6050 | Przasnyskie okno na świat, szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 2009-2010 | 364.100 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 344.100 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
27. | 900 | 90095 | 6050 | Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej 2009-2010**** | 9.286.000 | 1.392.410,34 | 1.392.410,34 | 0 | A. B. C. D.7.882.609,66 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
28. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Dąbrowskiego 2009-2010 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 265.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29. | 900 | 90002 | 6050 | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2009-2011 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rowerowej 2009-2010 | 280.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
31. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2012 | 760.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 150.000 | 150.000 | Urząd Miasta |
32. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 269.892 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
33. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010 | 1.000.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | A. B. C. D. 900.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
34. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010 - 2012 | 14.670 | 11.367 | 11.367 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 3.303 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010 - 2012 | 34.905 | 20.355 | 20.355 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 8.730 | 5.820 | Urząd Miasta |
|
|
|
| RAZEM | 86.237.647,26 | 10.398.651,82 | 10.398.651,82 |
| A. B. C. D. 25894362,74 | 0 | 18.082.833,70 | 9.305.820 | - |
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł"
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 25.894.362,74 zł.
* - w 2008 i 2009 roku na „Rozbudowę ulicy Kolejowej" wydano 91.134 zł, w tym: w 2008 r. - 31.354 zł, w 2009 r.- 59.780 zł
** - w 2007 i 2008 roku wydatkowano kwotę 271.873 zł, w tym: w 2007 r.- 104.493 zł, w 2008 r. - 167.380 zł,
*** - w 2007 r, 2008r. i w 2009 r. wydatkowano kwotę 179.340 zł, w tym: w 2007 r. - 18.300 zł, w 2008 r. - 118.340 zł, w 2009 r. - 42.700 zł
**** - w 2009 r. wydatkowano kwotę 10.980 zł
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLVII/311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (zakupu inwestycyjnego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||||||||||||
Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
I. | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | |||||||||||||||||||||||
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Inżynierskiej 2010 r. | 250.000 | 10.000 | 10.000 | A. B. C. D. 240.000 | 0 | Urząd Miasta | ||||||||||||||
2 | 700 | 70095 | 6050 | Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 2010r. | 375.500 | 375.500 | 115.500 | 260.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
II. | ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | |||||||||||||||||||||||
1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. 300.000 | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera dla Urzędu Miasta | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
3. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów do klasopracowni - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | |||||||||||||
4. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup tablicy interaktywnej oraz dwóch komputerów - Publiczne Gimnazjum | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Gimnazjum Publiczne | |||||||||||||
5. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera -Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
6. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 1 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| A. B. C. D. | 0 | Przedszkole Nr 1 | |||||||||||||
7. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 2 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| A. B. C. D. | 0 | Przedszkole Nr 2 | |||||||||||||
8. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyn do renowacji boiska | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| A. B. C. D. | 0 | OSiR | |||||||||||||
|
|
|
| RAZEM I+ II | 1.125.300 | 585.300 | 325.300 | 260.000 | A. B. C. D. 540.000 | 0 | - | |||||||||||||
D - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 540.000 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów własnych jednostek w 2010 roku
Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
I. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80148 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2. | Przychody, w tym: § 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki | 118.839,00 115.839,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 118.839,00 115.839,00 3.000,00 |
| Suma 1 + 2 | 168.839,00 | 0,00 | 0,00 | 168.839,00 |
3. | Wydatki, w tym: - §4210 - zakup materiałów i wyposażenia - §4220 - zakup środków żywności - §4300 - zakup usług pozostałych - §6060 - zakupy inwestycyjne | 168.839,00 15.839,00 150.000,00 3.000,00 0,00 | 14.306,00 0,00 0,00 0,00 14.306,00 | 14.306,00 14.306,00 0,00 0,00 0,00 | 168.839,00 1.533,00 150.000,00 3.000,00 14.306,00 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Suma 3 + 4 | 168.839,00 | 14.306,00 | 14.306,00 | 168.839,00 |
II. Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80148 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2. | Przychody, w tym: - §0830 - wpływy z usług - § 0920 - pozostałe odsetki | 116.400,00 113.400,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 116.400,00 113.400,00 3.000,00 |
| Suma 1 + 2 | 146.400,00 | 0,00 | 0,00 | 146.400,00 |
3. | Wydatki, w tym: -§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -§ 4220 -zakup środków żywności -§ 4300 -zakup usług pozostałych - §6060 -zakupy inwestycyjne | 146.400,00 15.000,00 125.740,00 5.660,00 0,00 | 4.158,00 0,00 0,00 0,00 4.158,00 | 4.158,00 4.158,00 0,00 0,00 0,00 | 146.400,00 10.842,00 125.000,00 5.660,00 4.158,00 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma 3 + 4 | 146.400,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 146.400,00 |
III. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu - rozdz. 92604 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2. | Przychody, w tym: - §0830 - wpływy z usług - § 0920 - pozostałe odsetki | 26.000,00 25.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26.000,00 25.000,00 1.000,00 |
| Suma 1 + 2 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
3. | Wydatki, w tym: -§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -§ 4300 - zakup usług pozostałych -§ 6060 - zakupy inwestycyjne | 66.000,00 40.000,00 26.000,00 0,00 | 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 | 52.000,00 36.000,00 16.000,00 0,00 | 66.000,00 4.000,00 10.000,00 52.000,00 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma 3 + 4 | 66.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 66.000,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan dochodów (dotacji celowych) związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok - po zmianach
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
750 |
|
| Administracja publiczna | 131.435,00 |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 131.435,00 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 131.435,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.700,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.700,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2.700,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.200,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1.200,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 1.200,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5.531.300,00 |
85203 | Ośrodki wsparcia | 230.300,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 230.300,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.233.000,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 5.233.000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 5.000,00 | |
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63.000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 63.000,00 | |
|
| Razem | 5.666.635,00 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII /311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok - po zmianach
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
750 |
|
| Administracja publiczna | 131.435,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 131.435,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.812,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.884,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.739,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.700,00 |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.700,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.297,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.200,00 |
75414 | Obrona cywilna | 1.200,00 | ||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5.531.300,00 |
85203 | Ośrodki wsparcia | 230.300,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157.200,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.920,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.580,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9.000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.233.000,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5.026.146,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.954,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.315,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.100,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.085,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.800,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,00 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.500,00 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000,00 | |
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63.000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.800,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.440,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | |
|
| Razem | 5.666.635,00 |
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII /311/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2010 r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach
| |||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji | ||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki |
|
|
| ||
1. | 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 0 | 0 | 11.367 |
2. | 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 0 | 0 | 20.355 |
3. | 801 | 80110 | 2320 | Powiat Przasnyski | 0 | 0 | 111.218 |
4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Przasnyszu | 555.000 | 0 | 0 |
5. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu | 430.000 | 0 | 0 |
6 | 801 | 80130 | 2320 | Powiat Przasnyski | 0 | 0 | 35.000 |
Razem jednostki sektora finansów publicznych | 985.000 | 0 | 177.940 | ||||
II. | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania |
|
|
| ||
1. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Makowska 78 na 129 dzieci | 643.915 | 0 | 0 |
2. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 na 18 dzieci | 89.849 | 0 | 0 |
3. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu | 214.638 | 0 | 0 |
4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b na 76 dzieci | 379.361 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 na 18 dzieci | 89.849 | 0 | 0 |
6. | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul Św. Wojciecha 1 na 31 uczniów | 141.434 | 0 | 0 |
7. | 921 | 92195 | 2810 | „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza" | 0 | 0 | 15.000 |
8. | 921 | 92195 | 2820 | „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza" | 0 | 0 | 35.000 |
9. | 926 | 92695 | 2820 | „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza" | 0 | 0 | 80.000 |
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | 1.559.046 | 0 | 130.000 | ||||
OGÓŁEM I + II | 2.544.046 | 0 | 307.940 |