Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2008 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 169/2008 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok - 2008 rok, menu 1064, artykuł 1352 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 169/2008 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 169/2008

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok


Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r. Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 2.

  1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 147.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 38.931.872 zł.
  2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 109.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 5.646.057 zł.

§ 3.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 147.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 40.621.578 zł.
  2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 109.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 5.646.057 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 21 listopada 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dochody

147.283

010

Rolnictwo i łowiectwo

32.246

01095

Pozostała działalność

32.246

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

32.246

750

Administracja publiczna

10.000

75011

Urzędy wojewódzkie

10.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

10.000

852

Pomoc społeczna

97.600

85203

Ośrodki wsparcia

23.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

23.000

85214

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

39.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16.700

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

16.700

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.800

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

4.800

85295

Pozostała działalność

14.100

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

14.100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.437

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7.437

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

7.437

Wydatki

309.143

161.860

010

Rolnictwo i łowiectwo

32.246

01095

Pozostała działalność

32.246

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

370

4300

Zakup usług pozostałych

197

4430

Różne opłaty i składki

31.614

750

Administracja publiczna

103.700

75011

Urzędy wojewódzkie

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.660

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.340

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

93.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93.700

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.470

1.470

75495

Pozostała działalność

1.470

1.470

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4270

Zakup usług remontowych

970

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.470

758

Różne rozliczenia

93.700

75818

Rezerwy ogólne i celowe

93.700

4810

Rezerwy

93.700

801

Oświata i wychowanie

58.199

58.199

80101

Szkoły podstawowe

58.199

58.199

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

362

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.855

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.365

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.240

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.490

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.561

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7.449

4260

Zakup energii

20.000

4270

Zakup usług remontowych

15.084

4300

Zakup usług pozostałych

5.911

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.500

4410

Podróże służbowe krajowe

1.333

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.248

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

851

Ochrona zdrowia

7.450

7.450

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7.450

7.450

4300

Zakup usług pozostałych

7.450

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

7.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

250

852

Pomoc społeczna

97.600

85203

Ośrodki wsparcia

23.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.000

85214

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.000

3110

Świadczenia społeczne

39.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.534

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

391

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

4120

Składki na Fundusz Pracy

62

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.813

85295

Pozostała działalność

14.100

3110

Świadczenia społeczne

14.100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8.478

1.041

85401

Świetlice szkolne

1.041

1.041

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.041

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

611

4120

Składki na Fundusz Pracy

430

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7.437

3240

Stypendia dla uczniów

3.768

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

3.669

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 rok, niniejszym zarządzeniem, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 147.283 zł.

Dochody

W dziale 010, rozdz. 01095 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 32.246 zł, zgodnie z decyzją Nr 284 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750, rozdz.75011 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 10.000 zł, zgodnie z decyzją nr 310/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup formularzy, sprzętu komputerowego, niszczarki oraz szaf do dokumentów dla Urzędu Stanu Cywilnego.

W dziale 852, rozdz. 85203 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 23.000 zł, zgodnie z decyzją nr 288/2008 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W rozdz. 85214 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w wysokości 39.000 zł, zgodnie z decyzją nr 267/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów. W rozdz. 85219 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 10.300 zł, zgodnie z decyzją 272/2008 Wojewody Mazowieckiego i o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją 295/2008, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 5.500 zł, zgodnie z decyzją nr 307/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą. W rozdz. 85228 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 4.800 zł zgodnie z decyzją nr 276/2008 Wojewody Mazowieckiego na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. W rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 14.100 zł, zgodnie z decyzją nr 249/2008 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854, rozdz. 85415 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę
3.768 zł, zgodnie z decyzją nr 274 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 3.669 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Wydatki

W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się zmiany w planie finansowym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 750, rozdz. 75011 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 75023 uzupełnia się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 93.700 zł, którą przenosi się z rezerwy ogólnej, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta.

W dziale 754, rozdz. 75495 dokonuje się korekty w planie wydatków w kwocie 1.470 zł na dokończenie realizacji projektu „Przasnysz bez przemocy”.

W dziale 801, rozdz. 80101 dokonuje się korekty w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 58.199zł.

W dziale 851, rozdz. 85154 dokonuje się korekty w planie wydatków w kwocie 7.450 zł na dokończenie realizacji projektu „Przasnysz bez przemocy” (udział Miasta w realizacji projektu).

W dziale 852, rozdz. 85203, 85214, 85219, 85228 i 85295 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85401 dokonuje się korekty w planie wydatków o kwotę 1.041 zł w Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 169/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 21 listopada 2008 r.

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2008 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dochody

109.046

010

Rolnictwo i łowiectwo

32.246

01095

Pozostała działalność

32.246

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

32.246

750

Administracja publiczna

10.000

75011

Urzędy wojewódzkie

10.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

10.000

852

Pomoc społeczna

66.800

85203

Ośrodki wsparcia

23.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

23.000

85214

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

39.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.800

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

4.800

Wydatki

109.046

010

Rolnictwo i łowiectwo

32.246

01095

Pozostała działalność

32.246

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

370

4300

Zakup usług pozostałych

197

4430

Różne opłaty i składki

31.614

750

Administracja publiczna

10.000

75011

Urzędy wojewódzkie

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.660

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.340

852

Pomoc społeczna

66.800

85203

Ośrodki wsparcia

23.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.000

85214

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.000

3110

Świadczenia społeczne

39.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.534

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

391

4120

Składki na Fundusz Pracy

62

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.813

Metryka

sporządzono
2008-11-21 przez Waldemar Trochimiuk
udostępniono
2008-11-21 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-02-28 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
94
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.