Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2009 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 75/2009 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - 2009 rok, menu 1063, artykuł 1445 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/2009 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 75/2009

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 169.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 41.916.414 zł.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 44.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 44.456.114 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zastępca Burmistrza

/-/mgr inż. Wiesława Helwak


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2009

Burmistrza Przasnysza

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2009 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe-

nie

Zmniejszenie

Dochody

169.844

758

Różne rozliczenia

125.400

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

125.400

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

125.400

852

Pomoc społeczna

12.158

85295

Pozostała działalność

12.158

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12.158

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.286

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32.286

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32.286

Wydatki

130.284

85.840

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

70095

Pozostała działalność

20.000

4270

Zakup usług remontowych

20.000

758

Różne rozliczenia

43.840

75818

Rezerwy ogólne i celowe

43.840

4810

Rezerwy

43.840

801

Oświata i wychowanie

63.840

40.000

80101

Szkoły podstawowe

14.000

14.000

4300

Zakup usług pozostałych

14.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8.000

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe-

nie

Zmniejszenie

80104

Przedszkola

3.700

3.700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.700

4270

Zakup usług remontowych

1.700

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000

80110

Gimnazja

41.000

21.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

4260

Zakup energii

5.000

4270

Zakup usług remontowych

35.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

5.140

1.300

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.840

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.300

852

Pomoc społeczna

13.158

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

85295

Pozostała działalność

12.158

3110

Świadczenia społeczne

12.158

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.286

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32.286

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

32..286

926

Kultura fizyczna i sport

1.000

1.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

1.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2009 rok zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 169.844 zł, wydatki zaś o kwotę 44.444 zł.

Dochody

W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 125.400 zł pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Nr ST5/4822/3g/BKU/09 Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r..

W dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 12.158 zł, zgodnie z decyzją Nr 67/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 32.286 zł, zgodnie z decyzją Nr 70 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.06.2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Wydatki

Kwotę 43.840 zł. z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdz. 75818 - przenosi się na uzupełnienie planu na następujące, nieprzewidziane wydatki:

- 20.000 zł. - na zwiększenie planu na remonty komunalnych lokali mieszkalnych- rozdz. 70095,

- 20.000 zł. - na zwiększenie planu na remonty w Gimnazjum Publicznym - rozdz. 80110,

- 3.840 zł. - na zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe w MZEA - rozdz. 80114.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w następujących rozdziałach: 80101 - 14.000 zł, 80104 - 3.700 zł, 80110 - 21.000 zł, 80114 - 1.300 zł, 85219 - 1.000 zł, 92604 - 1.000 zł.

W dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.158 zł na dożywianie uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 854, rozdz. 85414 wprowadza się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Metryka

sporządzono
2009-06-30 przez Waldemar Trochimiuk
udostępniono
2009-06-30 02:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-02-14 13:24 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
103
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.